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送心意

糖果老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-12-25 15:43

你們是國內銷售給對方,對方準備出口,問你們的銷項票怎么開對嗎

木子 追問

2019-12-25 15:45

是的

糖果老師 解答

2019-12-25 16:39

正常開票就好了,你們是銷項發票,對于他們來說是進項票,記得開專票就行,這樣他們才能退稅。

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你們是國內銷售給對方,對方準備出口,問你們的銷項票怎么開對嗎
2019-12-25 15:43:22
生產型出口企業增值稅稅負的三種計算公式: 1、免抵退稅出口企業增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業增值稅稅負率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應稅貨物及勞務銷售額(不包括免稅貨物及勞務銷售額)+免抵退銷售額]}×100% 注意:以上公式中的進項稅額均為:進項稅額-進項稅額轉出+出口貨物進項轉出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報表上的留抵數-下期(下年度)申報表當月免抵退貨物應退稅額。 3、生產企業自營出口增值稅稅負率=(內銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進項稅額)÷(免抵退銷售額+內銷銷售額)×100%
2016-11-25 18:10:02
你們可以采取收購的形式,由這個公司收購另一個公司,這樣就都是高新技術企業了。
2019-06-20 18:19:09
嗯嗯是的,這個是需要的。
2019-12-24 00:20:51
你好,你先去稅局,外匯管理局備案,提前備案登記
2019-11-14 08:52:36
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