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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2020-01-04 14:55

收入就填附表一的免退稅里面的貨物銷售額里面,還有減免稅申報(bào)表的出口免稅里面,進(jìn)項(xiàng)的就填附表二的第26行里面

不想說話 追問

2020-01-04 14:57

我填完以后為什么應(yīng)納稅額沒有變呢,還是我原來的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的稅額的數(shù)

樸老師 解答

2020-01-04 14:58

進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,你這個出口是退稅的

不想說話 追問

2020-01-04 14:58

好的

樸老師 解答

2020-01-04 14:59

滿意請給五星好評,謝謝

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你好,這個是根據(jù)出口額和退稅率來的
2020-07-29 10:08:48
1、計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額:當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額) 2、計(jì)算不得免征和抵扣稅額:免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯牌價(jià)×(出口貨物征收率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 3、計(jì)算免抵退稅額的計(jì)算: 免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額 4、確定應(yīng)退稅額和免抵稅額,應(yīng)納稅額為零或正數(shù)時,即:沒有留抵稅額,當(dāng)期應(yīng)退稅額為零;免抵稅額=免抵退稅額,免抵退稅額全部作為“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”。
2019-01-03 17:44:06
增值稅應(yīng)退稅額=增值稅退(免)稅計(jì)稅依據(jù)*出口貨物退稅率
2017-02-21 14:48:24
您好,這里是申報(bào)實(shí)操的嗎,告訴您了,您會用他給您的數(shù)據(jù)填就可以了,就看這個數(shù)據(jù),看不出這8800和19800是怎么來的,需要看具體有業(yè)務(wù)的
2020-02-10 18:41:32
你好,從免抵退匯總表里可以看到
2019-09-24 17:36:12
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