
若本期無增值稅繳納,那么10%加計(jì)遞減還需要填寫嗎?
答: 你好! 可以不用填寫的
老師幫我看一下我上個(gè)月多繳納的增值稅3205.53填寫對(duì)嗎
答: 你好!可以參照這個(gè)步驟填寫 (三十九)第25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”:“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本月數(shù)”填寫。“本年累計(jì)”按上年度最后一個(gè)稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本年累計(jì)”填寫。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關(guān)于填寫增值稅報(bào)表時(shí):9月份稅額6千(已繳納)10月稅額是1.4萬,但是在增值稅報(bào)表上沒顯示這個(gè)10月份的稅額
答: 你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在申報(bào)的是幾月的






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