老師,*建筑服務*勞務費合同需要繳納印花稅嗎 問
好的,謝謝老師 答
老師公司要注銷,有一個其他應收款17000,其他應付款 問
你好,應收收不回來轉營業外支出,但是無法支付的也是轉營業外收入,這個無法避免的 答
收到加工費的進項發票是做委托加工物資嗎 問
那什么時候由委托加工物資轉為庫存商品 答
付款人是公司,收款人是建行批量賬務集中處理怎么 問
同學,你好 具體是什么款? 答
老師 發票當月開錯了 紅沖和對方已認證紅沖 方法 問
已認證的進項發票對方要紅沖怎么辦 已認證的進項發票對方要紅沖的處理方式主要包括以下步驟: 購貨方申請紅字信息表: 由購貨方登錄開票軟件,點擊“紅字信息表填開”。 選擇“購貨方申請-已抵扣”,輸入原藍字發票的信息,點擊“保存”。 選擇“紅字信息表導出”,點擊“上傳”,等待系統審核通過。 銷售方開具紅字發票: 銷售方登錄開票軟件,點擊“發票填開”。 在發票填開界面,選擇“紅字”,點擊“導入紅字發票信息表”,系統自動生成紅字發票,點擊“保存”即可。 ?老師 已認證紅沖是這樣的嗎? 答

進項稅額過大進入待抵時,抵扣時也結轉待抵扣進項稅也要待抵扣進項說明是什么時候的發票抵扣嗎
答: 同學你好 進項稅額過大進入待抵時——當初已經勾選認證了么?
老師,我已認證未抵扣的進項票要做待抵扣進項稅的憑證嗎?
答: 舉例 未認證的發票:借原材料或庫存商品 應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸:應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
開來發票,什么時候記進項稅,什么時候記待抵扣進項稅
答: 當月認證次月抵扣的,記入應交稅費-應交增值稅-進項稅額。 待認證進項稅額是當月不抵扣留待以后月份認證抵扣的情況記入應交稅費-待認證進項稅額。 待抵扣進項稅額是用于不動產分期抵扣的情況。








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婷 追問
2020-01-13 15:17
鄒老師 解答
2020-01-13 15:19