12月份的增值稅要在1月20號(hào)之前申報(bào)并且繳款嗎? 問
您好,是的,今天是最后一天,逾期是要交滯納金的哦 答
練習(xí)的軟件怎么科目這里填寫不了,總是空的,著急啊 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好,甲企業(yè)租賃了一套單元房130平方,已取得房 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
個(gè)稅有100沒有去稅務(wù)局退回,轉(zhuǎn)入了營業(yè)外支出,這個(gè) 問
你好需要納稅調(diào)增,個(gè)稅是不可以扣除的 答
老師,我是銷售方,為啥這個(gè)發(fā)票開紅字開不了?上面標(biāo) 問
因?yàn)橘徺I方進(jìn)行了發(fā)票用途確認(rèn) 所以紅沖需要購買方再次確認(rèn) 不然無法紅沖 答

是小規(guī)模季報(bào)營業(yè)額沒有超過9萬 需要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
答: 你好,不需要的
一般納稅人本月免稅銷售額為負(fù)數(shù),主表填寫了負(fù)數(shù),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表要求與主表一致,但卻不能為負(fù)數(shù),我如何處理?
答: 你好,截圖你的主表看下的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
?一般納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(jì)(0)=主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”【一般項(xiàng)目】本期數(shù)(418.85)+主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”【即征即退項(xiàng)目】本期數(shù)(0)。《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目第4列“本期實(shí)際抵減稅額”“合計(jì)數(shù)”應(yīng)大于等于《附表四》第1行第4列“本期實(shí)際抵減稅額”。 金稅盤的費(fèi)用還要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
答: 你需要交稅嗎










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


