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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-16 11:00

嗯 是的 意思你是先按月計提  繳納做繳納分錄  是的

淡定-小芳 追問

2020-01-16 11:03

之前的會計做的是
借經營費用-電費/水費
應交稅金-應交增值稅-進項稅額
貸應收賬款-供電局
實際付款時
借應收賬款-供電局
貸銀行存款
她這樣做對嗎

meizi老師 解答

2020-01-16 11:07

你好  是要付款出去的 應該是走應付賬款 走負債科目的。  不應該掛應收賬款去的。你的正確

淡定-小芳 追問

2020-01-16 11:09

好的謝謝老師

meizi老師 解答

2020-01-16 11:11

不客氣的 幫到你就好 滿意請給予評價

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相關問題討論
你好正確的應該是借管理費用培訓費應交稅費應交增值稅進項貸應付職工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
你好,第一個分錄和第二個分錄,這個沒有問題,第三個分錄這個不對,應該是借應交稅費,應交增值稅進項貸,應交稅費待認證。
2021-12-24 11:13:51
你好,繳納的是差額,并不是進項稅額
2018-04-26 15:10:11
支付的與其他經營活動有關的現金
2019-04-25 10:07:18
同學 你好 收到增值稅發票 會計分錄如下: 借: 管理費-辦公用品1482.76 應交稅金-應交增值稅-進項稅額237.24 貸: 銀行存款 1720 進項稅額轉出 借:管理費用——辦公用品 15 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 15
2018-12-04 15:40:50
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