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于2020-03-27 21:07 發布 ??1161次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2020-03-27 21:15
你好!可以抵減以后應交的
蔣飛老師 解答
2020-03-27 21:16
借:業務活動費用12000其他應收款3000貸:銀行存款15000
2020-03-27 21:19
次月抵減時借:業務活動費用12000貸:其他應收款3000銀行存款9000
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事業單位繳納社保時實際是12000元,繳費時交了15000元到社保賬戶,現在多3000元不退回,用于下月社保繳費,如何進行賬務處理。
答: 你好! 可以抵減以后應交的
事業單位繳納殘保金的賬務處理
答: 借:事業支出-殘保金 貸:銀行存款等
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我單位是事業單位,2018年給職工繳納社保沒有足額從個人處扣回,經領導會議決定由單位承擔,賬務處理(財務會計、預算會計)
答: 你好, 借單位管理費 貸財政補助收入 借事業支出 貸財政補助預算收入
事業單位繳納社保時實際金額是12000元,繳費時交了15000元,多3000元用于下月社保抵扣,不退回,賬務如何處理?
討論
老師事業單位交保險賬務處理像我這樣做對嗎?但是這樣做個人繳納部分不應該算預算里面啊
事業單位租金收入客戶直接上繳財政,稅金事業單位繳納,請問老師如何賬務處理?
老師您好,請問事業單位的加計抵減該怎樣進行賬務處理。
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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蔣飛老師 解答
2020-03-27 21:16
蔣飛老師 解答
2020-03-27 21:19