
待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,如12月份未認(rèn)證,到次年2月才認(rèn)證,12月份的分錄該怎么寫?年底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 你好 12月份,借;原材料等科目 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額年底不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的
公司2018年12月未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額為79000,2019年1月轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣了53000(12月的未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還有26000,2019年2月轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額16000(2018年12月的未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還有10000,2月份又新取回未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額40000,2019年2月份未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的稅額,如何記分錄。
答: 您好,一般情況下,借:存貨等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月買材料,有張專票未認(rèn)證,到了2月才認(rèn)證,12月的科目余額表,該筆未認(rèn)證為負(fù)數(shù),是否年底做結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎么做?
答: 你好 這個(gè)年底不需要結(jié)轉(zhuǎn)





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