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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-10 11:46

你好,對的,你的分錄是正確的。

?????? 追問

2020-04-10 11:53

老師 那疫情期間 我們給社區慰問的飲料和水 有五千多 應該怎么做分錄?

立紅老師 解答

2020-04-10 12:21

你好

借:營業外支出
貸:庫存商品
貸:應交稅費——應增(銷)

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,不對的。我收到房租發票時(借:長期待攤費用-租賃費,應交稅費-應交增值稅-進項, 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用-長期待攤費用攤銷, 貸:長期待攤費用-租賃費)
2017-06-07 16:32:23
這樣處理也可以 就是當期費用少了 建議直接暫估記費用? 回來發票時再沖 按發票入賬?
2021-11-26 15:22:00
你 好,可以的。
2020-05-14 16:26:02
你好!對的就是這樣做。
2017-08-24 16:22:56
借 預付賬款 貸 銀行存款 借;待攤費用 貸;預付賬款 借;管理費用等科目 貸;待攤費用
2017-03-01 20:37:36
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