老師,我想問下我現在半路建賬做內賬,我這個固定資 問
應當分別各項計入。 答
建筑公司工地上購買的腳手架可以直接進施工成本- 問
可以,建筑公司工地上購買的腳手架可以直接進施工成本-材料費 答
甲有限合伙企業股東是法人企業。甲公司如何申報 問
股東是企業的不用給他申報生產經營所得 答
你好老師,公戶上有人用我們的戶頭開票走賬,外帳我 問
這筆掛賬的 81 萬 “其他應付款”,本質是走賬業務的資金缺口,需通過補記一筆 “走賬服務費 / 手續費” 沖平往來,匹配內賬實際資金流。 具體內賬分錄步驟: 梳理走賬業務資金閉環 走賬邏輯:公戶代收客戶 79 萬 → 支付供應商 81 萬 → 退回實際經辦人 74 萬 → 留存 5 萬作為開票費。 資金缺口:支付的 81 萬 - 收回的 79 萬 = 4 萬; 最終留存 5 萬,實際凈收益 1 萬。 沖平 81 萬其他應付款掛賬 借:其他應付款 — 供應商 81 萬 貸:應收賬款 — 客戶 79 萬 貸:其他業務收入 — 開票服務費 2 萬 (注:差額 2 萬需和經辦人核對,若為墊付資金收回,可調整為 “其他應收款 — 經辦人”) 核對內賬資金流水 補記后,“其他應付款 — 供應商” 余額為 0,留存的 5 萬開票費已在之前分錄確認為收入,資金流完全閉環 答
老師,小規模納稅人季度開票超30萬要全額交增值稅, 問
不需要重復計入收入,那個已經體現在主營業務收入 答

收到房租發票時(借:預付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?
答: 您好,不對的。我收到房租發票時(借:長期待攤費用-租賃費,應交稅費-應交增值稅-進項, 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用-長期待攤費用攤銷, 貸:長期待攤費用-租賃費)
老師,我12月付了款,2月收的發票,12月做的借管理費用,貸銀行存款。是不是2月收到發票沖銷,沖銷是紅字一樣么分錄是嗎? 然后重新做是借預付賬款,貸銀行存款,借管理費用,貸預付賬款是嗎?
答: 你好 你12月已經做了費用了 。 那你收到發票就紅沖 在做一筆分錄即可 不需要走預付賬款 。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好,我這邊19年12月預付了19年12月至2020年4月的房租,預付時,借:預付賬款,貸銀行存款,19年要提費用,借:管理費用 貸方記什么科目呢,到現在還沒收到發票
答: 你好,預付賬款,來了發票直接貼上
公司1年房租40000,發票未到付錢,借預付賬款貸銀行存款,發票后面到了,借待攤費用,貸預付賬款,然后下月攤銷,按照部門,比如借管理費用,貸待攤費用,這些分錄對嗎
老師,公司19年11月和12月付的房租和車位費一直未收到發票,我這樣做賬:借:預付賬款 貸:銀行存款。 等收到發票后做:借:管理費用-房租(或車位費) 貸:預付賬款這樣做賬可以吧?
支付半年房租,借:預付賬款 貸:銀行存款,每月分攤,借:管理費用 貸:預付賬款,三個月后收到發票,發票的稅費怎么做賬呢?沖管理費用嗎?
房租如果預付的,可以借:預付賬款 貸銀行存款 借 管理費用 貸預付賬款 如果 房租 對方開了發票 ,公司沒有付款 ,怎么做賬?








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洋洋 追問
2020-07-07 11:43
玲老師 解答
2020-07-07 11:55
洋洋 追問
2020-07-07 15:01
玲老師 解答
2020-07-07 15:04
洋洋 追問
2020-07-07 15:05
玲老師 解答
2020-07-07 15:10