亚洲欧美人成人让影院,人妻精品久久无码区,日本三级吃奶头添泬无码苍井空 ,日本三级网址,99视频精品全部免费品,狠狠干天天干,一区二区三区四区在线,亚洲精品久久国产片400部
送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-16 17:46

你好     借管理費用-辦公費5000 貸銀行存款  5000     先暫估做賬   到時收到發(fā)票 沒差異的話    沒跨年可以把發(fā)票直接附憑證后面即可

瞳色。 追問

2020-04-16 17:51

那跨年,有差異的怎么做分錄

meizi老師 解答

2020-04-16 17:56

你好 跨年有差異的話  你要做  借銀行存款 5000貸以前年度損益調(diào)整5000     然后按你發(fā)票做 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款等   結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 借管理費用-辦公費5000 貸銀行存款 5000 先暫估做賬 到時收到發(fā)票 沒差異的話 沒跨年可以把發(fā)票直接附憑證后面即可
2020-04-16 17:46:58
借制造費用1400貸銀行存款1400
2015-12-12 15:37:53
你好? 借低值易耗品 貸銀行 借 管理費用等 貸?低值易耗品
2022-04-08 11:44:32
你好 借:管理費用,貸:銀行存款?
2022-12-12 15:30:48
你好 借 交易性金融資產(chǎn) 貸 銀行存款
2019-04-10 16:04:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...