老師請問一下公司是在研發新產品,是否要報研發費 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
一般納稅人現在要紅沖25年發票,再重新開一張,可以 問
你好,可以開具新的,只要有就不需要納稅調增的。 答
換新賬套,原來的余額怎么弄,舊賬套的只做到2025年3 問
在新賬套,按3月的余額表,錄新的余額 答
企業清算所得稅申報表填表視頻有嗎 問
ttps://m.whyyf.com/course/course_11918.html http://m.whyyf.com/search.php?word=%E6%B1%87%E7%AE%97%E6%B8%85%E7%BC%B4 你好,這兩個就可以的哦,你看下 答
請問出口企業年末,稅額結轉不平,什么問題,結轉后進 問
退稅的金額是進項稅額了嗎? 其他應收款借方有余額的話表示還有沒退回來的稅款 答

要求:根據上述資料,按照下列順序計算回答問題。(1)計算業務(1)應調整的應納稅所得額。(2)計算業務(2)應調整的應納稅所得額。(3)計算業務(3)應調整的應納稅所得額。(4)計算業務(4)應調整的應納稅所得額。(5)計算業務(5)應調整的應納稅所得額。(6)計算該企業2019年應納企業所得稅稅額。
答: 您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
如果所得稅年度申報 15年應納稅所得額納稅調整后所得-150000,16年納稅調整后所得-78000,17年納稅條調整后所得160000,那么17年應納稅所得額應該是多少?
答: 你好是0的 彌補虧損160000的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應交所得稅=應納稅所得額*所得稅稅率 應納稅所得額=稅前會計利潤+納稅調整增加額-納稅調整減少額 所得稅費用=當前所得稅+遞延所得稅 它們之間怎樣的關系呢
答: 你好,應納稅所得額首先等于會計利潤%2B調整增加-減少,這個時候才出來應納稅所得額,然后應納稅所得額*稅率才是當期所得稅,然后當期加遞延才等于所得稅費用,他們是三個步驟關系。










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