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送心意

小葉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-20 18:29

同學,你好,借:現金200000,貸:其他應收款-XX200000

靜兒 追問

2020-04-20 18:33

為什么,我結賬時資產負債表200000在其他應收款是—200000

小葉老師 解答

2020-04-20 19:17

嗯,如果你掛著其他應收款里,會顯示負數,可以進行重分類,歸入其他應付款里

靜兒 追問

2020-04-21 09:44

那么不重新分類是不是就表示做錯的?錯的原因是什么呢?謝謝老師!

小葉老師 解答

2020-04-21 09:45

也不是錯,只是歸集的問題,把報表的公式設置一下,其他 應收款貸方,放到其他應付

靜兒 追問

2020-04-21 09:49

感謝老師

小葉老師 解答

2020-04-21 10:29

親愛的同學,不客氣哈

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同學,你好,借:現金200000,貸:其他應收款-XX200000
2020-04-20 18:29:29
收到 借 銀行存款 貸 其他應付款
2017-03-23 18:18:55
你好,之前借出去收回來的嗎 還是單位借他的
2019-10-29 12:32:42
同學你好, 借,銀行存款等 貸,其他應付款;
2021-09-17 09:53:12
借;其他應付款 貸;銀行存款 庫存現金
2018-02-07 11:29:17
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