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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2020-05-04 11:30

會員用積分換東西時,其實質是用積分買東西時頂一部分價款,在實務中,需要把這部分價款作為商業折扣來處理。會員購買1000元的東西,實際收到950元,商場在開發票時就按950元來開,也就是按950元確認收入。具體會計處理:

借:庫存現金                950

貸:主營業務收入             812

應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 138

此項操作,需要注意:積分換取的折扣,一定要和正品開到一張發票上。

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會員用積分換東西時,其實質是用積分買東西時頂一部分價款,在實務中,需要把這部分價款作為商業折扣來處理。會員購買1000元的東西,實際收到950元,商場在開發票時就按950元來開,也就是按950元確認收入。具體會計處理: 借:庫存現金 950 貸:主營業務收入 812 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 138 此項操作,需要注意:積分換取的折扣,一定要和正品開到一張發票上。
2020-05-04 11:30:40
你好,鋪貨時借:發出商品 貸:庫存商品 收款時,借:庫存現金等 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷) 借:主營業務成本 貸:發出商品
2019-11-23 11:53:08
你好!發票怎么開的?
2022-03-17 23:09:32
借:待處理財產損益 貸:庫存商品 應交稅費-進項稅額轉出 借:營業外支出 貸:待處理財產損益
2019-12-03 06:55:05
你好,正常做收入就可以的,你之前報損分錄怎么做的?
2021-09-01 10:02:20
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