
請問:老師,去年的成本發票今年的4月份才來,但是沒有在2019年暫估,請問現在要怎么做賬啊,分錄要怎么寫呢
答: 這個是按照正常的賬務處理的, 借:主營業務成本 進項增值稅 貸:應付賬款或者對應的科目
老師好,請問,對方公司正在運營當中,也有業務上的往來,但是提供不了去年我們預付的成本發票,一直到今年的12月份都提供不了,這個該如何做賬呢?去年付款時的分錄是,借預付5000, 貸銀行5000, 這個要沖與付,沒有收到發票可以做成本嗎?
答: 如果說發票還沒有回來的話,就只能是放在預付賬款下面,不能入到成本,如果你的東西已經銷售了的話,這種情況可以暫估入庫和暫估成本,等到發票來的時候,沖紅之后再按發票入賬。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問:老師,去年的成本發票今年的4月份才來,但是沒有在2019年暫估,請問現在要怎么做賬啊,分錄要怎么寫呢請老師詳細解答
答: 金額較小的話可以直接做在當年,金額較大的話有兩種方法。1:通過反結賬進入2019年的賬套并進行暫估。2:通過以前年度損益調整科目,即借:以前年度損益調整:X元 貸:應付賬款:X元 借:未分配利潤:X元 貸:以前年度損益調整:X元








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2020-05-05 11:52
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2020-05-05 13:34
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