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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-11 10:19

是的,你扣除項目其他中納稅調增就可以

專注的小貓咪 追問

2020-05-11 10:22

以前報的個稅是不是要刪掉這個人,更正申報是嘛?

專注的小貓咪 追問

2020-05-11 10:23

17年虛列的,那這項成本是放到19年度做呢,還是更改一下17年的年報?

maize老師 解答

2020-05-11 10:36

17年申報的?這個刪除不了,現在系統只能修改19年的,納稅調增,那這個需要帶上申報表公章去稅局修改17年匯算清繳表,不過這樣去修改就告訴你們稅局你們虛增了,這個一般是有罰款的。。。實務中一般是查到再說。。。

maize老師 解答

2020-05-11 10:36

以前報的個稅是不是要刪掉這個人,更正申報是嘛? 個人所得稅系統只能更正19年的,之前那個更正不了

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相關問題討論
你好,你這是什么表?企業所得稅表?年度的現在可以填?
2019-12-18 17:03:21
您好,是的是全年累計的數
2021-03-19 11:45:08
你好,多出的金額屬于納稅調增,需要補繳企業所得稅
2020-04-21 09:22:01
多繳負數?可以更清晰的描述問題嗎?是指企業所得稅多繳了?
2019-11-04 23:08:09
你要在A105000表里面的第20行稅收滯納金、加收利息那里填列,這個項稅收金額為0,是不可以稅前扣除,要納稅調增的
2018-05-14 16:46:07
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