如果已經(jīng)申報退稅,咱們當?shù)囟惥譀]有款給退稅,需要 問
你好,是出口退稅嗎。 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 答
老師!可以開3%的普票嗎? 問
你好,小規(guī)模納稅人可以不享受優(yōu)惠開具3%普票的 答
老師,實際付款4864,客戶開票4860,怎么做賬? 問
多付款的金額還是計入成本費用,做納稅調(diào)增 答
公司今年8月成立,長期進項大于銷項,從8-10月份進項 問
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項4萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項5萬 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅5000, 借應(yīng)交稅費未交增值稅5000, 貸銀行存款5000。那也不等于你的留底2000 待認證沒有勾選的不需要做 答
小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅是多少 問
符合小微,小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅5% 答

納稅調(diào)整后應(yīng)稅所得率過低;公共事實表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)_年報(去軌跡).所屬時期:2014;公共事實表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)_年報(去軌跡).營業(yè)收入:360233494.87;公共事實表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)_年報(去軌跡).納稅調(diào)整后所得:135330.65;納稅調(diào)整后應(yīng)稅所得率:.04
答: 你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
老師,企業(yè)所得稅年報里面的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細里面的工資薪金支出是全年累計的工資薪酬嗎,要調(diào)出以前的工資薪金一個一個加嗎
答: 您好,是的是全年累計的數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅年報多繳負數(shù),如何把年報負數(shù)倒算調(diào)平到納稅調(diào)整明細?
答: 多繳負數(shù)?可以更清晰的描述問題嗎?是指企業(yè)所得稅多繳了?
2020年底多計提了企業(yè)所得稅24.8,2021年1月申報繳納企業(yè)所得稅10.16,多出的14.64企業(yè)所得稅怎么調(diào)整
老師,我想問一下,填企業(yè)所得稅年報時,納稅調(diào)整后所得不是我們利潤表中凈利潤那個數(shù)嗎?我填報后為什么只顯示出來本年度虧損額,沒有?上去年虧損的
企業(yè)所得稅年報這項我不確定填哪個金額、比如去年虧損30萬、今年盈利10萬、納稅調(diào)整調(diào)增2萬、那么在填彌補去年虧損的那欄、填今年的利潤、還是利潤+調(diào)增的金額?









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WQY 追問
2021-03-19 11:45
東老師 解答
2021-03-19 11:47