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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-16 08:29

1.沒有差額發票就貼后面,有差額這個金額不大就做借管理費用 負數 /管理費用  貸其他應付款  2 早期是可以的,年報和4季度申報是可以不一樣,這個就可以反結賬做19年賬上,匯算清繳按新的報就可以,不過現在我看部分學員反饋說有稅局說年報和季報是需要一致的,你看你們那邊口徑是啥?

小豬班納 蘭 追問

2020-05-16 09:07

老師,2月暫估,4月取得發票(發票上面打印日期是4月的),可以直接把4月取得這張發票貼在2月的憑證中嗎

小豬班納 蘭 追問

2020-05-16 09:11

金額是一樣的

maize老師 解答

2020-05-16 09:11

可以的,這個沒有差額可以,

小豬班納 蘭 追問

2020-05-16 09:14

老師針對于第二個問題的話,就是你剛才說的反過賬,那豈不是之前的申報的跟之后的申報的數據會不一樣了?

maize老師 解答

2020-05-16 09:26

部分稅局是可以年報和季報不一樣,年報對就可以,季報那之前可以不管,這個 ,

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1.沒有差額發票就貼后面,有差額這個金額不大就做借管理費用 負數 /管理費用 貸其他應付款 2 早期是可以的,年報和4季度申報是可以不一樣,這個就可以反結賬做19年賬上,匯算清繳按新的報就可以,不過現在我看部分學員反饋說有稅局說年報和季報是需要一致的,你看你們那邊口徑是啥?
2020-05-16 08:29:11
您好,同學,需要納稅調增呢
2023-04-20 15:55:03
你好,在納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次?
2022-04-10 21:05:15
不需要做以前年度損益調整的,21年取得發票以后,重新匯算20年的所得稅就是
2022-02-10 10:57:45
納稅調整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調增
2024-05-30 15:44:36
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