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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-18 09:37

借原材料 貸應付賬款暫估款

小鎮姑娘 追問

2020-05-18 09:38

得次月沖回吧,分錄

maize老師 解答

2020-05-18 09:42

有發票的時候沖掉,借原材料 負數  貸應付賬款暫估款 負數

小鎮姑娘 追問

2020-05-18 09:52

發生銷售折讓的時候,我賣出了商品,我的分錄怎么做?

maize老師 解答

2020-05-18 09:53

借應收 負數貸主營業務收入 負數,應交稅費應交增值稅 負數

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相關問題討論
您好,計入固定資產,按月攤入研發支出(費用化或者資本化),原材料直接計入研發支出-費用化支出或者資本化支出
2019-11-15 13:26:03
借應收賬款貸收入
2021-04-18 11:25:13
你好! 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
2019-07-11 09:53:05
你好,借;管理費用 貸;原材料
2019-04-09 17:23:53
您好 借:在建工程 貸:原材料
2020-02-20 19:40:52
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