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婷20190423
于2020-05-19 09:29 發布 ??1612次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-05-19 09:32
你這個1月認證這個沒有申報進去嗎??這個本期認證本期申報抵扣填寫,主表會自動留底,沒有申報,這個需要聯系供應商給你們重新開發票了,你這邊開 紅字信息表之后發給對方開紅字發票
婷20190423 追問
2020-05-19 09:36
如果1月份在附表2里面填寫了“”本期認證且本期未申報抵扣“”數據那么之后2、3、4月沒有進行抵扣,系統會自動結轉,不用再另外填列此留抵進項稅額事項是嗎?
maize老師 解答
2020-05-19 09:44
這個弄不了,不是輔導期這個填寫了,沒有用,你這個轉不到本期申報抵扣這個一欄,我看之前學員反饋過,這個你這個填寫錯誤,只能看稅局給更正申報不,大部分不給更正申報,只能聯系對方開紅字發票 重新開藍字
2020-05-19 09:46
我1月申報的時候只在49欄填了數據,26欄沒有填數據,這樣可以嗎?發票還要沖紅重開嗎?是不是認證了的進項發票當期申報時沒有進行申報就視為放棄進項抵扣不能用于進行抵扣了?
2020-05-19 09:52
其中:本期認證相符且本期申報抵扣 需要填寫這個才可以抵扣留底,別的你不能填寫,,填寫后續是不能抵扣了,之前學員反饋過,你只看你們稅局讓你們更正之前申報不,登錄電子稅務局,首頁點擊“我要辦稅”---選擇“稅費申報及繳納”。2、在“申報輔助功能”模塊中,選擇“申報錯誤更正”。
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老師您好!增值稅申報表四中本期遞減額是填本期進項稅額乘以15%嗎?謝謝老師!
答: 同學您好,生活服和15%生產服務10%
請問增值稅申報表上的進項稅額,是填對應所屬期勾選的可抵扣稅額么?
答: 你好,是的,你的理解是正確的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我想問下增值稅申報表里的進項稅額要跟賬套數據一樣嗎?我每個月數據都不一樣,怎么弄
答: 發生額嗎 需要一致的 你們為什么不一樣
老師,高鐵票進項稅額,抵扣時填在增值稅申報表的哪一欄呢
討論
車票和電子客票行程單進項稅額的抵扣需要認證嗎?還是直接算出來填到增值稅申報表里?
增值稅申報表主表,進項稅額是5000,銷項稅3000,本不用交稅,但我想交1000的稅,在哪個表欄里填寫?
增值稅申報表中稅款計算 一般項目 本月數 進項稅額 填寫依據是什么
8月有12.1的進項忘記填列在,增值稅申報表進項稅額里面,本月繳納了稅款,那我修改了8月申報表,會影響本月申報的嗎?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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婷20190423 追問
2020-05-19 09:36
maize老師 解答
2020-05-19 09:44
婷20190423 追問
2020-05-19 09:46
maize老師 解答
2020-05-19 09:52