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送心意

柳老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-01 15:50

你好,是的,你的理解是正確的

愛吃魚大臉貓 追問

2022-03-01 15:55

那如果當月勾選的出口退稅發票稅額要填在當月的增值稅申報表上嗎,要填的話是填在哪個位置的。

柳老師 解答

2022-03-01 16:09

外貿企業實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內的免稅銷售一欄內,出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉出。

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相關問題討論
你好,如果給你退稅的話,不影響本月的申報。
2021-12-16 10:08:25
屬于收購農副產品增值稅普通發票,不需要認證,直接填寫進項稅額。
2021-09-07 11:14:45
你好這個免稅話,不享受退稅?那填寫這個附表2 進項稅額轉出 下面用于免稅,
2021-07-10 10:17:55
你好,那就做借主營業務成本 借應交稅費(進項稅額 負數)
2020-07-30 14:45:38
你好,因為這個是即征即退的,所以要填寫進去,即征即退是退還你交納的增值稅,因為你交的既不是“銷項稅”,也不是“進項稅”,而交的“銷項稅-進項稅”,即增值稅,所以退就退你交納的“增值稅”
2020-06-17 14:40:10
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