報廢的固定資產怎么做會計分錄,還有10元的凈值。 問
解固定資產清理10 累計折舊90 貸固定資產100 借營業外支出 貸固定資產清理10 答
公司名義購買一輛汽車,1號定金付了2萬現金,25號付 問
你好,老師的分錄如下 付定金 借:預付賬款 貸:銀行存款 購車 借:固定資產 貸:銀行存款 8.8+尾款 預付賬款 老板貸款給公司,等于公司欠老板的錢。 借:銀行存款 貸:其他應付款 答
2026年1-11月份開票400萬,還是屬于小規模納稅人,12 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師6月份有筆款項客戶不要了,借,預收100貸,營業外 問
把營業外收入改為主營業務收入 答
老師,你好!注銷的時候,賬上有進項稅怎么處理? 問
同學,你好 不處理的 答

職工薪酬納稅調整表中有關職工工資賬載金額、實際金額、稅收金額。比如應付職工薪酬借方累計發生額是10萬(包含發放18年12月工資1萬),貸方累計發生額9.8萬(其中包含紅字沖銷的上年度多計提工資0.2萬,計提2019年12月工資1萬該工資在2020年1月實際發放了),賬載金額、實際金額、稅收金額分別是多少?
答: 同學好,賬載金額、實際金額、稅收金額都填寫9.8
你好,年報應付職工薪酬納稅調整表怎么填?
答: 您好 把填表說明發給您可以么
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好:我第一次做所得稅匯算,本企業為建筑業小規模企業,請教一下職工薪酬納稅調整表里賬載金額和實際金額、稅收金額分別怎么填?我們工資一直是本月15日發上月工資,年末應付職工薪酬貸方一直有余額,這樣是不要調增呀?
答: 你好,次年匯算清前錢上年的工資實際發放的話是不用做調整的,沒有差異全按你賬面金額填寫就可以了。









粵公網安備 44030502000945號



薇若天際 追問
2020-05-25 10:27
meizi老師 解答
2020-05-25 10:33
薇若天際 追問
2020-05-25 10:39
meizi老師 解答
2020-05-25 10:45
薇若天際 追問
2020-05-25 10:47
meizi老師 解答
2020-05-25 10:50
薇若天際 追問
2020-05-25 10:52
meizi老師 解答
2020-05-25 10:56