剛到一家公司,沒有財(cái)務(wù)制度體系,賬也是代賬公司做 問(wèn)
你好肯定是先建賬再說(shuō)哇 答
老師,你好資產(chǎn)負(fù)債表中相差0.1。然后檢查出來(lái)是增 問(wèn)
你好,可修改憑證,少算0.01 答
汽車4S店 商品車轉(zhuǎn)試駕車,整個(gè)過(guò)程,請(qǐng)問(wèn)如何做會(huì) 問(wèn)
您好, 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存商品 答
行政單位來(lái)了一筆慰問(wèn)金,做了其他收入作為專項(xiàng)資 問(wèn)
收到慰問(wèn)金 因?qū)儆诖沾缎再|(zhì)的專項(xiàng)資金,不確認(rèn)為其他收入,計(jì)入其他應(yīng)付款,不做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄(預(yù)算會(huì)計(jì)僅核算納入部門預(yù)算管理的現(xiàn)金收支)。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 — 慰問(wèn)金 發(fā)放慰問(wèn)金 沖減其他應(yīng)付款,仍不做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,對(duì)應(yīng)支出明細(xì)列示為其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)付款 — 慰問(wèn)金 貸:銀行存款 / 零余額賬戶用款額度 答
企業(yè)所得稅報(bào)表里“職工薪酬”,1.已計(jì)入成本費(fèi)用 問(wèn)
1.職工薪酬——已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬(如工資薪金、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等)的累計(jì)金額,也就是會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬貸方一級(jí)科目取數(shù)。 2.職工薪酬——實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬:填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下,工資薪金借方發(fā)生額的累計(jì)金額,按照會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬——工資薪金借方二級(jí)科目取數(shù)。 答

老師,我想問(wèn)一下,我需要新建賬套,錄入期初數(shù)據(jù),結(jié)果,試算不平衡。這會(huì)是什么原因了?
答: 之前給你的科目余額表是平的嗎,是的額,你就看是不是 有科目方向不對(duì),默認(rèn)是借 ,科目余額表是貸方,那就需要輸入負(fù)數(shù)
記賬、結(jié)賬都試算平衡了,結(jié)果出來(lái)報(bào)表不平怎么查找原因
答: 結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒??每一項(xiàng)跟你科目余額表期末余額核對(duì)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好老師,建新賬套,二月份開始,錄完期初數(shù)據(jù)試算平衡不平是什么原因呢,挨個(gè)數(shù)對(duì)的舊賬套呀
答: 你好;? 不平 去查詢下? ? ?1月末期末數(shù)據(jù)是什么情況。 1月的科目余額表平不平? ?





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水木清華 追問(wèn)
2020-06-01 21:26
maize老師 解答
2020-06-01 21:27
水木清華 追問(wèn)
2020-06-01 21:29
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2020-06-01 21:37
水木清華 追問(wèn)
2020-06-01 21:52
水木清華 追問(wèn)
2020-06-01 23:07
maize老師 解答
2020-06-02 00:40