報(bào)廢的固定資產(chǎn)怎么做會(huì)計(jì)分錄,還有10元的凈值。 問(wèn)
解固定資產(chǎn)清理10 累計(jì)折舊90 貸固定資產(chǎn)100 借營(yíng)業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理10 答
公司名義購(gòu)買(mǎi)一輛汽車(chē),1號(hào)定金付了2萬(wàn)現(xiàn)金,25號(hào)付 問(wèn)
你好,老師的分錄如下 付定金 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 購(gòu)車(chē) 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 8.8+尾款 預(yù)付賬款 老板貸款給公司,等于公司欠老板的錢(qián)。 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 答
2026年1-11月份開(kāi)票400萬(wàn),還是屬于小規(guī)模納稅人,12 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師6月份有筆款項(xiàng)客戶不要了,借,預(yù)收100貸,營(yíng)業(yè)外 問(wèn)
把營(yíng)業(yè)外收入改為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 答
老師,你好!注銷(xiāo)的時(shí)候,賬上有進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理? 問(wèn)
同學(xué),你好 不處理的 答

本月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,但是累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那本月增值稅附加還計(jì)算交納嗎?
答: 同學(xué)好,如果當(dāng)月需要交納增值稅,就需要交納附加稅,當(dāng)月不需要交納增值稅,就不需要交納附加稅,
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)賬稅額抵扣完后,還需要交其他附加稅么?稅率是一樣的
答: 同學(xué)你好,不需要交其他附加稅了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,我想問(wèn)一下增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%的會(huì)計(jì)分錄怎么做,還有進(jìn)項(xiàng)加計(jì)對(duì)應(yīng)減免的附加稅的分錄又是怎么做的呢?
答: 你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減稅額 貸:遞延收益 實(shí)際抵扣時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減額 借:遞延收益 貸:其他收益或營(yíng)業(yè)外收入(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) 附加稅其實(shí)實(shí)務(wù)中一般是沒(méi)有做計(jì)提的哈 這個(gè)情況
老師,本月旅客進(jìn)項(xiàng)稅額少填了一毛,導(dǎo)致增值稅和附加稅多交了1毛1,這個(gè)要怎么辦?
老師,計(jì)提本月附加稅的時(shí)候,按照增值稅的百分之幾計(jì)算的。那上個(gè)月剩余的進(jìn)項(xiàng)稅額要先減掉在計(jì)算嗎










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