
請問,2017年10月我司支付A公司100萬,借應(yīng)收賬款100,貸,銀行存款100(之前我司與B公司往來款100萬未歸還B公司,借,銀行賬款100,貸應(yīng)付賬款100)2018年B公司做了一個(gè)委托我司將往來款付給A公司,這樣就可以把這筆賬平了嗎?
答: 你好,是的,可以平賬。
老師,剛接手一家公司賬目,,往來款不符的比較多,那我期初數(shù)據(jù)的錄入按代賬會計(jì)提供的余額建賬,然后再做一個(gè)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的調(diào)整表,把那些已收款但沒做賬的應(yīng)收賬款(這些都是電子承兌,代賬沒做賬,反倒是貼現(xiàn)的時(shí)候做了借銀行存款,貸現(xiàn)金;銀行賬上上付給個(gè)人的錢都是做的借現(xiàn)金,貸銀行存款)以及收不回來的應(yīng)收賬款,還有客戶已開票但是我們不付款了或者通過其他方式已經(jīng)匯款的這些往來通過表格列下來差異金額,老板簽字確認(rèn)后通過其他應(yīng)付款-老板來統(tǒng)一調(diào)整,可以這樣嗎
答: 老師,這些涉及的都是往來,沒牽扯到涉稅部分吧
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,今年建期初時(shí),一個(gè)客戶的應(yīng)收款做多了因?yàn)橛泄P回款沒減,現(xiàn)在要做這筆回款到賬里分錄怎么做呢,我做了借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣一來銀行賬又對不上了改怎么做?
答: 您好,現(xiàn)在這樣做銀行賬肯定是對不上的。 那以前回款時(shí)的分錄是怎么做的呢,首先要看以前回款時(shí)的憑證,然后再做調(diào)整。










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