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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-11 13:28

你好
減免的增值稅在期末轉入營業外收入
借,應交稅費一應增
貸,營業外收入

aderes 追問

2020-07-11 13:30

你好,能詳細點嗎,這里的期末是季度末還是年末,發生的時候分錄怎么做

立紅老師 解答

2020-07-11 13:34

你好,這個季末的,年末就是最后一個季度的季末
發生的分錄
借,銀行存款等
貸,主營業務收入
貸,應交稅費一應增

aderes 追問

2020-07-11 13:37

如果是一般納稅人,如何填寫減免增值稅分錄

立紅老師 解答

2020-07-11 13:39

你好,一般納稅人如果是稅稅控系統支出費用減免
借,應交稅費一應增減免稅款
貸,管理費用

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相關問題討論
你好,是月末將不需 交的增值稅轉入營業外收入么 借,應交稅費一應增 貸,營業外收入
2020-07-10 14:41:01
你好 減免的增值稅在期末轉入營業外收入 借,應交稅費一應增 貸,營業外收入
2020-07-11 13:28:29
你好!借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸營業外收入。
2019-01-11 15:04:39
你好,小規模增值稅減免分錄是 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業外收入—增值稅減免? ? ?
2020-11-04 11:14:00
小微企業增值稅減免賬務處理 小企業會計準則:發生業務時賬務處理為: 借:銀行存款或現金等 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉入營業外收入: 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業外收入 企業會計準則確認收入 借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 月銷售額不超過10萬或季度不超過30萬借:應交稅費——應交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤 其他收益期末,應將本科目余額轉入“本年利潤”科目,本科目結轉后應無余額。
2019-04-11 17:14:09
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