老師,26年2月份繳納2025年全年工會經(jīng)費,但是工會經(jīng) 問
你好,可直接做為26年損益,補計提工會經(jīng)費 答
老師,企業(yè)如果注銷。留底的進項票怎么辦 問
同學,你好 企業(yè)注銷時,留抵的進項稅額確實是個需要妥善處理的關(guān)鍵稅務(wù)問題。核心原則是:一般情況下不予退稅,必須在注銷前通過業(yè)務(wù)消化或轉(zhuǎn)入清算損益 答
生產(chǎn)加工企業(yè)做哪套賬? 問
同學你好 你是問實操練習的嗎 答
請問老師,有沒有適合代賬用的一些表? 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
免費提供房產(chǎn)給對方使用,正常對方要按照房產(chǎn)余值 問
這個是房東繳納,如果房東是個人 會要求企業(yè)來做,因為他沒法找個人找企業(yè) 答

一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
一般納稅人,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄如何寫?
答: 你好請看圖片上的分錄哦










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