這個(gè)月的企業(yè)所得稅職工薪酬已計(jì)入成本費(fèi)用是全 問
企業(yè)所得稅職工薪酬已計(jì)入成本費(fèi)用是全年的 答
你好老師,員工工齡工資有沒范圍標(biāo)準(zhǔn) 問
你好,正在回復(fù)題目 答
老師,請問公司買茶葉公司自用的能入辦公費(fèi)用 問
可以的,公司買茶葉公司自用的能入辦公費(fèi)用 答
老師,公司有盈利,自然人股轉(zhuǎn),雙方需要交什么稅? 問
轉(zhuǎn)讓方要交印花稅與個(gè)稅 受讓方交印花稅 答
老師,收到承兌匯票,和支付承兌匯票,怎么做賬 問
別人背書給你的,借應(yīng)收票據(jù),商業(yè)承兌或者是銀行承兌, 貸應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款, 或者主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 背書出去, 借庫存商品,或者是應(yīng)付賬款,或者是預(yù)付賬款, 貸應(yīng)收票據(jù) 答

老師,請問一下,我8月份增值稅有留抵又有異地預(yù)繳,主表20欄期末留抵稅額是我8月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)形成的(前期無留抵稅額),8月又有增值稅異地預(yù)繳1000元(假設(shè)),這個(gè)1000元填在主表的28欄,結(jié)果就是主表的32欄期末未繳數(shù)和34欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額均為-1000元,這樣對嗎?
答: 你好,有留底28欄不要填寫。
增值稅上期留抵稅額
答: 你好 增值稅上期留抵是什么意思
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,請幫忙講解一下增值稅留抵稅額
答: 這個(gè)是認(rèn)證了申報(bào)抵扣,沒有抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅額









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