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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-12-01 10:52

你好 1. 借委托加工物資 貸  庫存商品-零件  2. 如果你們是受拖加工的話 ;   收取加工費做 :   1.當企業收到受托加工物資時:

可以不作會計處理,但對收到的受托加工物資,應當在備查簿中進行登記.

2.實際加工時:

借:生產成本

貸:制造費用 等

3.完工入庫時:

借:庫存商品--受托加工完工商品

貸:生產成本

4.交付完工物資時:

借:應收帳款 等

貸:主營業務收入 等

貸:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額)

潘曉曉 追問

2020-12-01 11:27

比如:1、我們接受 一零件加工(這個零件對方直接拿過來,不是我們公司的材料),我們自己加工不了,又外委到別的公司加工,我們公司出了加工費6280元,出了加工費用后這個加工費的成本怎樣結轉?所有的會計分錄怎么處理?2、當我公司接受外委加工時,對方沒有提供材料,我們自己出材料費用,并自己加工,請問這個會計分錄怎么處理?材料費用 、加工費用的成本怎樣結轉?謝謝老師!

meizi老師 解答

2020-12-01 11:30

你好   1.  你們委托第三方來加工。 那么就是你們的成本了。 做 借主營業務成本-加工費貸銀行存款     2.      如果是你們提供主材和加工 那么實際就是你們自己加工好   把產品銷售給對方了。  就是按生產銷售的分錄來做 比如:借制造費用-人工費 制造費用-材料費 制造費用-水電費等 貸銀行存款  原材料  應付職工薪酬-工資 。   月末 :借生產成本貸  制造費用-人工費 制造費用-材料費 制造費用-水電費等     完工轉:“借   庫存商品貸生產成本 。 到時銷售出去正常做收入和結轉成本即可 ”

潘曉曉 追問

2020-12-01 11:33

老師,1、你的這筆:借:生產成本       貸:制造費用         指的是加工費用嗎?2、感覺制造費用的貸方還是有余額呀

meizi老師 解答

2020-12-01 11:35

 你好這筆是月末結轉 你在制造費用的余額。   不只是加工費       你要結轉制造費用的所有余額到生產成本去 。一般不會有余額

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