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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-01-05 13:25

你好
預交時正常按實際利潤交所得稅 這個稅會差異是匯算時調整的  

754282543 追問

2021-01-05 13:26

一直沒有收入   這個匯算清繳之后調增了還是不用交稅吧

玲老師 解答

2021-01-05 13:32

你好
不能扣除的部分調增應納稅所得 交所得稅的  

754282543 追問

2021-01-05 13:34

沒有收入也要把調增的部分交企業所得稅嗎

754282543 追問

2021-01-05 13:35

應納稅所得額是0   調增之后還得交企稅嗎

玲老師 解答

2021-01-05 13:44

你好
看應納稅所得額  是正數就交所得稅  

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相關問題討論
這個計業務招待費即可的了
2018-08-23 15:34:52
籌建期間業務招待費20萬是支出,不納稅
2020-04-16 19:20:41
賬上可以記開辦費 稅收金額安發生額60%扣除
2019-04-23 13:56:02
發生額60%扣除
2016-06-23 09:47:16
借:長期待攤費用--招待費貸:銀行存款
2018-10-18 09:56:27
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