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送心意

灰灰老師

職稱中級會計師

2021-01-13 21:55

同學你好,出現貸方余額時做,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅   貸:應交稅費-未交增值稅

V 追問

2021-01-14 17:44

應交稅費-應交增值稅科目余額為4萬元,請問我下面結轉的分錄對么?
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅(科目余額) 97萬
應交稅費-應交增值稅-出口退稅(科目余額) 7萬
應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出(科目余額) 10萬
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅(科目余額) 110萬
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 4萬

灰灰老師 解答

2021-01-14 18:25

同學你好,你可以這么做,沒問題

V 追問

2021-01-14 18:39

這些三級科目的金額我是按他們的累計金額填的,這么填是對的吧,最后這些三級科目下余額是0就對了吧。

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相關問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
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