自然人代開發票,幫我們單位搬運東西可以按工資薪 問
你好,不可以的,這屬于勞務所得申報的 答
老師,我們6月份采購供應商一批貨,包含多種產品,當時 問
沒結轉成本是嗎?如果是的話,借應付賬款等 貸庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項轉出 答
董孝彬老師,其他老師莫要搶答,謝謝。財務抽盤的數 問
朋友您好,感謝您的信任!是的。財務抽盤是將自己抽盤的實物數量,和盤點人員實盤的數據對比,檢查盤點人員盤點的準確度。 答
增值稅主表上,哪一列的數字是全年的已繳稅款合計 問
你好,可以截圖看下嗎?不記得具體內容了 答
請問公司請員工吃飯發生的餐飲費,或者伙食費等福 問
借:管理費用-職工福利費,貸:現金 答

應收賬款- -283800 主營業務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
小規模納稅人免稅收入,做分錄,是借:應收賬款 貸:主營業務收入,還是借:應收賬款,貸:主營業務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業外收入?
答: 你好,按這個分錄 處理 借:應收賬款,貸:主營業務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
這個主營業務收入分錄怎么做,借:應收賬款21539.36。 貸:主營業務收入20912應交稅費-應交增值稅銷項稅627.36結轉稅費,借:應交稅費-應交增值稅銷項627.36貸:營業外收入,對么
答: 借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業外收入 是這樣處理的
農林業企業銷售初級產品,做分錄要體現增值稅嗎?1、借:現金貸:主營業務收入2、借:現金貸:主營業務收入貸:應交稅費借:應交稅費貸:營業外收入
小微企業收入未達起征點,分錄借:銀行存款 貸:主營業務收入 還是借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值結轉免稅稅額 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-補貼收入
老師,免稅業務,1借應收賬款貸主營業務收入 2或者借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸營業外收入。以上2種處理是否都正確?









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清爽的糖豆 追問
2021-02-21 02:09
勇老師 解答
2021-02-21 02:11