
老師 您好,我們公司是整體租入商場再分轉租給各個商戶的業務,支付房租時 分錄為借:預付賬款 貸:銀行存款 月末攤銷時:借:其他業務成本 貸:預付賬款 收到各商戶房租時 借:銀行存款 貸:預收賬款 月末攤銷并確認收入時: 借:預收賬款 貸:其他業務收入 這樣對嗎
答: 您好 請問都沒有增值稅嗎
老師 我預付了半年的房租 借 預付賬款 貸銀行 攤銷的時候 借 主營業務成本 貸預付賬款嗎?
答: 你好,房租一般攤銷用管理費用等
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
支付代理費這樣對嗎? 支付、并收到了發票-----借:預付賬款3000,貸:銀行存款3000; 每月攤銷---借:管理費用1000,貸:預付賬款1000。 收到代理記賬費并開具發票----借:銀行存款3000,貸:預收賬款2912.62;貸:87.38。 每月攤銷---借:預收賬款970.87,貸:主營業務收入970.87。辛苦了
答: 對的啊









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2021-03-21 21:22
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