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生動的眼神
于2016-11-02 15:12 發布 ??907次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2016-11-02 16:54
我們是小規模納稅人,用小企業會計準則,這個月有932.04(不含稅)銷售收入,月末計提印花稅,幾個點
生動的眼神 追問
2016-11-02 17:07
員工個人承擔的社保費用,到底是計入其他應收款,還是其他應付款
王雁鳴老師 解答
2016-11-02 15:14
您好,最好在10月份進行計提。不可以直接記入管理費用。
2016-11-02 17:00
您好,購銷合同印花稅率萬分之三。
2016-11-02 17:09
您好,如果是公司先墊付再扣回,就記入其他應收款,如果是先扣回員工的款項,后上交的,就記入其他應付款。
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為什么計提本月工資,五險一金要借方是管理費用
答: 借管理費用 貸應付職工薪酬
工資可以不計提嗎,發完結轉可以嗎,2月成立公司但未建帳,2月工資已發,我可以把帳記到3月嗎,然后發完3月工資所兩個月的一起結轉到管理費用里
答: 你好,需要計提的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司員工公司,10月工資,10月31日發放,還需要計提嗎。我直接做進管理費用了,可以嗎
答: 您好,最好在10月份進行計提。不可以直接記入管理費用。
老師,原先會計做工資不計提,當月發當月工資,借管理費用工資,貸,銀行。現在想改下,計提,下月發,該怎么處理
討論
業務:上個月工資發放時,要沖平計提的,但是做反了,寫借:管理費用-工資 4700,貸:應付工資 4700.正確的我應該是在前面加\"-\"這個符號,我這個發現錯了,如何更正
我們公司是本月發放上個月工資,之前都沒有計提,直接入管理費用,這個月想計提工資可以嗎
老師,我是做的內賬,我不計提工資,直接當月工資用上月的數據做:借 管理費用-工資 貸:現金 這樣可以嗎
前任會計沒計提工資,直接做管理費用-工資,當月是發上月工資,那我現在需要計提嗎?如何處理?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103699 個
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生動的眼神 追問
2016-11-02 17:07
王雁鳴老師 解答
2016-11-02 15:14
王雁鳴老師 解答
2016-11-02 17:00
王雁鳴老師 解答
2016-11-02 17:09