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      送心意

      鄒老師

      職稱注冊稅務師+中級會計師

      2016-11-02 15:52

      但是這樣我們賬上沒有體現我們有沒有收到這筆工程款,如果要體現我們有沒有收到這筆工程款怎么做分錄了

      鄒老師 解答

      2016-11-02 15:18

      借;銀行存款  貸;其他業務收入  應交稅費

      鄒老師 解答

      2016-11-02 15:53

      借;銀行存款  貸;其他應付款
      這個就是收到了

      上傳圖片 ?
      相關問題討論
      借;銀行存款 貸;其他業務收入 應交稅費
      2016-11-02 15:18:59
      掛靠行為的正確處理路徑: 1.被掛靠公司和甲方做結算 2.被掛靠公司和掛靠公司在甲方結算的基礎上減去管理費和稅金,做分包結算 3.各自結算各自開票,然后確認成本費用 管理費用體現在成本費用的差額里面
      2020-06-19 09:40:08
      請描述清楚問題哦,誰開了發票,稅誰交的,管理費交給了誰?您又是哪一方?個人還是被掛靠方?
      2018-11-12 18:42:48
      您好,開票 借:應收賬款-XX項目 50萬 貸:主營業務收入485436.89 應交稅金:14563.11 收到銀行轉來的錢 借:銀行存款 50萬 貸:應收賬款 XX項目 50萬 轉賬給掛靠老板 借:其他應收款-XX老板 468053.88 貸:銀行存款 468053.88
      2017-02-06 19:10:32
      計入營業外收入吧
      2017-11-24 17:04:45
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