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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2021-04-19 16:08

您好
為什么有一條超表而不能享受小規模增值稅優惠政策時?--這個超表的意思是什么?
您是不是要問稅控盤抵減增值稅的分錄啊?

柒柒?? 追問

2021-04-19 16:24

就是超過了15萬,小規模增值稅減免政策

張艷老師 解答

2021-04-19 16:25

,借:應交稅費——應交增值稅 貸:主營業務收入--這個分錄可以理解為享受了免征增值稅后,結轉應交稅費--應交增值稅的分錄。
繳納時,借:管理費用—增值稅 貸:銀行存款----這個分錄是什么意思呢?

柒柒?? 追問

2021-04-19 16:25

這樣資的分錄。

張艷老師 解答

2021-04-19 16:26

首先您這個是內賬核算的分錄,而且既然是不能享受免征,需要交納的情況,就直接做第二筆分錄了。寫第一筆分錄就是錯的了。

柒柒?? 追問

2021-04-19 16:35

老師,這個截圖是咱們學校的課件里的,所以課件錯啦?那老師說一下,超過15萬,這個分錄內外帳都應該怎么寫呀?

張艷老師 解答

2021-04-19 16:37

借:應交稅費——應交增值稅 貸:主營業務收入--這個分錄可以理解為享受了免征增值稅,既然是繳納增值稅的情形,就不能做這筆分錄了。

柒柒?? 追問

2021-04-19 16:48

那為啥上文有個管理費用——增值稅?

張艷老師 解答

2021-04-19 16:51

這個是需要繳納增值稅的情況,在內賬核算中增值稅是計入管理費用科目核算的。

柒柒?? 追問

2021-04-20 09:34

老師,奇怪,內帳中小規模增值稅不也是,銷售時,借銀存等,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅,然后交增值稅的時候借應交稅費-應交增值稅 貸銀存么?怎來計入管理費用一說

張艷老師 解答

2021-04-20 09:42

內賬核算有的企業是不確認應交稅費-應交增值稅科目,確認的收入是含稅收入,等繳納增值稅時,直接計入管理費用-增值稅科目核算。

柒柒?? 追問

2021-04-20 10:09

借:銀存 貸:主營業務收入(含稅)  繳納時借:管理費用—增值稅 貸:銀存?這樣?

張艷老師 解答

2021-04-20 10:56

是的,內賬是這樣核算的。

柒柒?? 追問

2021-04-20 11:00

老師,所有的內帳都這么計算是嗎?就不去單獨計提了?發生了再以實際入賬?

張艷老師 解答

2021-04-20 12:42

這個就是常見到的內賬核算的方式,有的企業內賬也確認應交稅費-應交增值稅,和外賬一樣。

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您好 為什么有一條超表而不能享受小規模增值稅優惠政策時?--這個超表的意思是什么? 您是不是要問稅控盤抵減增值稅的分錄啊?
2021-04-19 16:08:34
你好!這樣是會有問題的,特別是稅務局到時候上門檢查的時候。根本沒辦法交代
2022-05-16 11:39:02
你好,如果是一般納稅人 1,以收運服務類為主,增值稅稅率是按6% 2,如果以運輸為主,增值稅稅率是按9% 沒有針對一般納稅人增值稅的優惠
2021-08-23 08:27:18
你好,可以享受增值稅加計抵減
2020-05-10 17:17:09
你好,是的,計入營業外收入的
2019-07-19 11:25:43
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