老師我們今年利息是合計4.21元,利潤表11月份沒有 問
是的,10-12月沒有,那么本期數就是0 答
老師供應商24年給開的發票,因為質量問題紅沖了,已 問
您好,不用,你進項轉出,然后把去年的成本紅沖就可以 答
老師,公司購買鋼材建修理場地,咋計呢 問
您好,這個計入長期待攤費用就可以 答
1月報稅,具體怎么做 問
您好,是稅費不會做分錄嗎? 答
老師,收到銀行利息這么做可以嗎?貸方合計系統沒有 問
你好不需要的,會計分錄是對的 答

老師您好,我們公司工資掛賬時,借:應付職工薪酬-應付工資。貸:其他應付款-醫療,養老,公積金 應付職工薪酬-未付工資。發工資時,借:應付職工薪酬-未付工資貸:銀行存款請問:提前給一個人員工多發了還未掛賬的工資,當時做賬為借:應付職工應酬-未付工資,貸:銀行存款現在工資掛賬了,多付的金額應該怎么做?是應該,借:其他應收款,貸:應付職工薪酬-未付工資?還是應該,借:其他應收款,應付職工薪酬-未付工資(紅字)
答: 你好,這部分款項該員工是不是不用退回的
你好!法人代墊公司員工工資: 借:應付職工薪酬—工資 貸:其他應收款—個人代墊社保 其他應付款——法人 ,請問一下個人代墊社保是掛其他應收款科目?
答: 同學你好 請問一下個人代墊社保是掛其他應收款科目?——如果是先交社保再發工資,是計入其他應收款的;
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,關于工資計提和實際發放分錄到底是以哪個為準?我看有的實際發放通過其他應付款,有的是其他應收款,有的是應付職工薪酬。我公司是7月發放6月工資,社保是7月繳納6月社保,公積金是當月繳納當月,那我6月份計提和7月實際發放工資應該如何記賬。辛苦老師寫一下完整的計提和實際發放工資的分錄
答: 你好 你指的是每個月計提工資和支付工資的分錄?









粵公網安備 44030502000945號



霸氣的毛豆 追問
2021-04-24 19:51
徐阿富老師 解答
2021-04-24 20:56
霸氣的毛豆 追問
2021-04-24 21:31
徐阿富老師 解答
2021-04-24 21:33