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青青0428
于2021-05-30 06:11 發(fā)布 ??1493次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-05-30 06:12
您好,借預付款項,貸銀行存款
青青0428 追問
2021-05-30 06:16
內賬需不需要做計提
小林老師 解答
2021-05-30 06:17
您好,可以不需要計提
2021-05-30 06:20
請問桶裝水是記到辦公費還是其他,
飲水機,打印機呢固定資產還是費用幾百元
2021-05-30 07:11
您好,計入辦公費和費用
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預付后兩個月房租怎么做,內賬需不需要計提
答: 您好,借預付款項,貸銀行存款
預付了半年廠房租金 借什么 銀行付款 (內賬
答: 你好,借方一般是待攤費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問提前季付預付房租,為什么要計入預付賬款,不計待攤費用-房租
答: 你好,這是規(guī)定的,待攤費用一般核算的是裝修費用
我們截止3月房租預付賬款已沖銷完了,由于疫情4月開始房租欠著沒付,我做內賬的,那4月賬務我要計提房租吧,借管理費用房租 貸其他應付款房租嗎
討論
預付賬款科目下為什么付房租在借方計提房租在貸方
老師我們預交了1年的房租,我做到預付款中每個月在計提這樣對嗎
公司給員工租房的房租,分錄:計提給員工租房6月份房租,支付:借:預付賬款-房租 貸:銀行存款 計提:管費費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 分攤時:借:應付職工薪酬-福利費 貸預付賬款-房租,對嗎?
前期預付房租,走了預付賬款,每個月計提了管理費用,現(xiàn)在收到房租發(fā)票該怎么做賬?
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 69602 個
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青青0428 追問
2021-05-30 06:16
小林老師 解答
2021-05-30 06:17
青青0428 追問
2021-05-30 06:20
青青0428 追問
2021-05-30 06:20
小林老師 解答
2021-05-30 07:11