
請問老師,代收代付房租業務,收房租我們給客戶開了發票,做賬處理,借銀行存款,貸,其他業務收入,應交稅費。支付房租時,借,其他業務成本,貸,銀行存款。這樣做對嗎?
答: 老師,做成本時,還需要房東給我們開發票嗎?
請教老師:本月沒生產收到電力發票,現轉售給別家公司,以前自己有生產時借:制造費用,借應交稅費,貸應付賬款。這個月可以這樣處理嗎?銷售時借應收賬款,貨其他業務收入,貸應交稅費。結轉成本時借其他業務成本,貸制造費用。謝謝了!
答: 謝謝鄒老師
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我們公司賣廢料,沒開發票,老板叫在申報表里開具未開票發票填入?請問老板未開具發票成本怎么結轉?假設賣廢料20000元,做賬是借現金貸其他業務收入17699.12 貸應交稅費(銷項稅)2300.88請問老師借其他業務成本金額怎么算?貸原材料-廢料金額怎么算?急急
答: 好的,謝謝老師,還有老師問一下,廢料屬于損耗么?









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