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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-12-22 15:47

那計提時怎么做分錄?

cfh 追問

2016-12-22 15:51

老師好,但是當時我做錯了,做成應交稅費-應交印花稅,導致賬面余額不平,那現在要如何調整,如何做會計分錄,請老師詳解

鄒老師 解答

2016-12-22 15:37

你好,計入管理費用核算

鄒老師 解答

2016-12-22 15:48

你好,不需要計提,扣繳的時候計入管理費用

鄒老師 解答

2016-12-22 15:51

你好,這樣做也不會導致不平的

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你好 借稅金及附加貸銀行
2022-03-16 15:19:32
你好,計入管理費用核算
2016-12-22 15:37:45
借稅金及附加貸銀行存款。
2021-08-19 15:22:04
你好,計提 借 稅金及附加 貸 應交稅費-應交印花稅 繳納 借 應交稅費-應交印花稅 貸 銀行存款
2020-04-15 11:02:00
稅金及附加
2018-05-28 14:31:00
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