老師這筆分錄是8月的無票收入已入賬,但是11月這人 問
沖減收入與增值稅,再做收入與增值稅,一負一正 答
老師您好 公司付了5000元 沒有發票 可以做無票費 問
現金付的 老師 些什么服務單好呢 答
老師,我有個問題,我公司24.12收到了一張技術服務費 問
那我放在未分配利潤里面,25年期初的報表未分配利潤就變動了 答
請問公司股東沒有實際參與經營和分紅,現在需要股 問
你好,是指其他股東不同意嗎 答
老師好 我們收到這個發票是不是直接借無形資產貸 問
是的,直接借無形資產貸銀行存款 答

@甘老師,社保分錄是這樣寫嗎?計提時 借管理費用-社會保險費 貸 應付職工薪酬-社會保險費繳費時 借應付職工薪酬-社保社會保險費 貸 銀行存款-工行
答: 是的,企業部分的是這樣做分錄的
社會保險 費 計提的時候 借:管理費用- 社保費 貸:應付職工薪酬 -社會保險費 繳納時,借:應付職工薪酬—社會保險費 貸:銀行存款 這樣做分錄 對嗎?
答: 您好,分錄處理是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
#提問#借:管理費用? ? ? ? ? ? ? ? ? ?銷售費用?? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? 貸:應付職工薪酬-社會保險費?? ? ? ? ? ? ? ?借:應付職工薪酬-社會保險費 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?其他應收款? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?可以省略應付職工薪酬嗎?直接銀行存款可以嗎
答: 同學,你好,最好不要,應付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計提工資后再發放









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莫若痕 追問
2021-09-03 11:18
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2021-09-03 11:20
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2021-09-03 11:35