個稅已算入應(yīng)付工資中,而且每月交個稅,但是實際上 問
分錄是什么 答
請問公司股東沒有實際參與經(jīng)營和分紅,現(xiàn)在需要股 問
你好,是指其他股東不同意嗎 答
老師,你好。幫忙看看這個利潤表對嗎 問
就一個利息收入的正確對 答
老師企業(yè)12月轉(zhuǎn)成一般納稅人,11月取得的專票可以 問
有收入了就不能抵扣了是嗎老師,價稅合計作為成本可以吧 答
老師這個怎么填啊?我們買鋰電池組裝一下也要交消 問
你好是的,你組裝出售的 答

老師你好!工資基數(shù)是3800五險一金1011.56元計提社保借,管理費用_社保費1011.56貸,應(yīng)付職工薪酬_社會保險費1011.56借,應(yīng)付職工薪酬_社會保險費1011.56借,其他應(yīng)收款_社會保險費304貸,其他應(yīng)收款_社會保險費95計提12月工資:借管理費用_職工薪酬8000貸,應(yīng)付職工薪酬_職工工資8000借,應(yīng)付職工薪酬薪酬_職工工資8000貸,其他應(yīng)收款_社會保險費304貸,其他應(yīng)收款_社會保險費95貸,銀行存款7601問題來了,這是2019年發(fā)放工資賬務(wù)處理,2020年漲工資了扣完社保4500,怎么做賬?
答: 也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補計提起來。跨年了,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進行替換。
借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 其他應(yīng)收款-個人社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 這樣計提申報扣除的對嗎
答: 你好,是的,單位個人分別計算的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提工資和社保分錄借管理費用,借其他應(yīng)收款;貸應(yīng)付職工薪酬_工資,貸應(yīng)付職工薪酬_社會保險。對嗎?
答: 借管理費用一工資,社保費,貨應(yīng)付職工薪酬一工資,社保費









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鄒老師 解答
2017-07-17 11:28
鄒老師 解答
2017-07-17 11:30