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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2021-10-09 15:06

同學,你好,這個可以的。

明月 追問

2021-10-09 15:08

好的,謝謝老師

森林老師 解答

2021-10-09 15:09

同學,你好,不客氣的,

明月 追問

2021-10-09 15:15

百度了一下,也有一些處理方法放其他收益或者營業外收入的,怎么做才是正確的

森林老師 解答

2021-10-09 15:22

借銀行,貸營業外收入,
借管理費用,貸銀行
你現在相當于是把這個直接用在這個費用上了。

明月 追問

2021-10-09 15:30

是的,是先發生了社保費,才有的穩崗補貼,所以我這樣做也是沒問題的對吧

森林老師 解答

2021-10-09 15:30

同學,你好,對的,也能行的。

明月 追問

2021-10-09 15:43

好的好的,謝謝老師

森林老師 解答

2021-10-09 15:44

同學,你好,不客氣的,

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相關問題討論
這樣處理不正規 是單位職工才能交社保 正常是要做工資 通過應付職工薪酬科目的
2020-05-19 12:50:45
同學,你好,這個可以的。
2021-10-09 15:06:37
您好,可以的,您的分錄是對的
2020-01-13 10:41:45
您好:計提時姐借:管理費用 貸應付職工薪酬–工資 發放時:借應付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應收款–社保–公積金–個稅
2019-03-12 17:24:53
你好! 是的,你做的很對。
2018-08-21 21:28:43
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