老師自己公司員工的機票、過路費、可以抵扣增值 問
機票可以抵扣,其他不行 答
老師,進項發票上有規格型號,報關單和出口發票不填 問
你好,進項發票上有規格型號,而報關單和出口發票不填規格型號可能會對退稅產生影響。 答
老師:預收有些掛著余額,當時不確定要不要開票就掛 問
現在可以轉出來做未開票收入。 答
老師,我26年1月份開了,1 0萬的專票,但是沒有成本票, 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,您好,向您請教一個問題。我有一個代賬客戶,是 問
沒必須要的哈,你按最新的準則報送報表就行 答

老師,賣家做活動,充值5300元.送金額222元,怎么做分錄?
答: 同學你好,充值時:借:庫存現金等5300 銷售費用 222貸:預收賬款—充值卡5522 消費時:借:預收賬款-充值卡 貸:主營業務收入
老師,你好!我們公司現在搞活動,充值1000送1000,但是都折算成積分,相當于充值1000元有2000的積分可以使用,然后1積分相當于1塊錢。以后消費從積分減掉,那我現在收到充值1000元我該怎么做分錄呢?到消費的時候我又怎么做分錄呢?謝謝!
答: 借:銀行存款1000 銷售費用1000 貸:預收賬款2000 這樣記錄 消費時直接沖預收賬款就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們酒店最近做活動,充值5000贈送2000 那么這部分消費怎么做賬呢?麻煩老師簡單的寫下分錄,謝謝。
答: 你好!收取時 借:現金 5000 營業費用 2000 貸:預收賬款 消費時借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 就可以






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