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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2021-12-08 11:18

同學(xué),您好,把以前的暫估做負(fù)數(shù),現(xiàn)在做筆正數(shù)就行了,

奮斗 追問

2021-12-08 11:45

老師可以寫一下分錄嗎

劉艷紅老師 解答

2021-12-08 11:48

借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(紅字)
借:主營業(yè)務(wù)成本(正數(shù) )
貸:應(yīng)付賬款(正數(shù))

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你好,你們是一次性全部領(lǐng)用嗎?按規(guī)定應(yīng)該是原分錄紅字沖回重新做入庫賬務(wù)處理的。
2019-08-02 15:25:17
同學(xué),您好,把以前的暫估做負(fù)數(shù),現(xiàn)在做筆正數(shù)就行了,
2021-12-08 11:18:53
你好,剛開始做賬怎么就有以前的應(yīng)付賬款呢
2017-03-06 20:28:24
你好 成本比如是主營業(yè)務(wù)成本 是損益科目 。 應(yīng)付賬款是負(fù)債類科目 。 你發(fā)生的業(yè)務(wù) 做分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款 核算 。 兩個是不一樣的科目
2020-07-27 10:39:23
你好!這個沒有必然的聯(lián)系
2018-11-28 15:54:58
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