老師你好,第四季度忘記計提工會經費了,實際已繳納, 問
沒事的,匯算的時候退稅就行 答
請問一下老師, 23年漏記的一張銷售發票,記到今年,開 問
同學,你好 以前年度損益調整 答
老師這張發票可以抵扣進項嗎? 問
同學,你好 發票截圖發一下 答
老師,個體戶是一般納稅人的話,增值稅和個人生產經 問
增值稅按銷項減進項申報 答
老師,請問6月的憑證做好了一個分錄:借:銀行存款,貸:應 問
可以的,沒問題的哈 答

員工聚餐和股東聚餐有區別嗎?會計處理分別是怎么樣的?
答: 您好!沒有區別,都是計入管理費用-福利費里面。
我們公司原來是15個股東,現在只有5個股東,等 于是把股份收購回來,分配到其他5個股東身上這種會計處理我要怎么做?
答: 你好,借實收資本-其余10個股東 貸:實收資本--5個股東。如果覺得我的答復還滿意,請給我五星級的評價,謝謝。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
股東撤資的時候分了酒連同她借的酒,后面有可能會換給我們。但是帳算錯了,原本價值550000,然后算成價值530000.后面他又退了20000塊錢給我們帳上。然后又有其他的我們欠她的東西亂七八糟的5000,然后綜合一起退給我們15000.這種會計處理怎么做?
答: 本來是其他應收款20000,后來你們欠他5000時,抵了其他應收款5000. 最后退給15000, 借:銀行存款 15000 貸:其他應收款 15000





粵公網安備 44030502000945號



宋生老師 解答
2017-02-17 16:33
宋生老師 解答
2017-02-17 16:57