12月份的增值稅要在1月20號之前申報并且繳款嗎? 問
您好,是的,今天是最后一天,逾期是要交滯納金的哦 答
練習的軟件怎么科目這里填寫不了,總是空的,著急啊 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師您好,甲企業租賃了一套單元房130平方,已取得房 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
個稅有100沒有去稅務局退回,轉入了營業外支出,這個 問
你好需要納稅調增,個稅是不可以扣除的 答
老師,我是銷售方,為啥這個發票開紅字開不了?上面標 問
因為購買方進行了發票用途確認 所以紅沖需要購買方再次確認 不然無法紅沖 答

增值稅一般納稅人取得上海某公司開具的貨物運輸業增值稅專用發票,申報時如何填寫增值稅申報表?
答: 您好!根據《財政部、國家稅務總局關于印發(營業稅改征增值稅試點方案)的通知》(財稅[2011] 110號)規定,現有增值稅納稅人向試點納稅人購買服務取得的增值稅專用發票,可按現行規定抵扣進項稅額。 根據《國家稅務總局關于調整增值稅納稅申報有關事項的公告>(國家稅務總局公告2011年第66號)規定,接受試點納稅人提供的交通運輸業服務,取得的《貨物運輸業增值稅專用發票),填入第八欄“運輸費用結算單據”。第八欄中的“金額”,按《貨物運輸業增值稅專用發票》“合計金額”欄數據填寫。第八欄中的“稅額”,《貨物運輸業增值稅專用發票>“稅率”欄為"11%”的,按《貨物運輸業增值稅專用發票》“稅額”欄數據填寫;“稅率”欄為其他情況的,按《貨物運輸業增值稅專用發票》“價稅合計”欄數據乘7%扣除率計算填寫。
小規模納稅人開增值稅專用發票,怎樣申報增值稅報表?
答: 您好,填寫到增值稅申報表的第2欄,或者第5欄內。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
根據納稅申報表計算增值稅稅負,有增值稅普通發票和增值稅專用發票稅負怎么算
答: 一塊算的,普票也是銷售額也需要進項抵扣的









粵公網安備 44030502000945號



郭老師 解答
2021-12-30 11:38
神勇的百合 追問
2021-12-30 11:48
郭老師 解答
2021-12-30 11:52
神勇的百合 追問
2021-12-30 15:50
郭老師 解答
2021-12-30 15:57
神勇的百合 追問
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郭老師 解答
2021-12-30 16:00