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送心意

王老師11

職稱注冊會計師,稅務師

2022-01-11 16:11

同學你好,分錄如下:
借:管理費用/制造費用
貸:應付職工薪酬   7000
借:應付職工薪酬   7000
貸:主營業務收入
        應交費用-應交增值稅(銷項)
貸:主營業務成本
貸:存貨

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你好,采購的稅點可以通過稅金及附加——發票稅點核算,借;稅金及附加——發票稅點,貸;銀行存款 銷售收取的稅點可以通過其他業務收入——發票稅點核算,借;銀行存款,貸;其他業務收入——發票稅點
2019-08-23 13:45:40
進貨充電器2800件,不含稅價4.8元該怎么做會計分錄
2015-10-24 14:40:05
您好,賬上還是正常寄固定資產,按月折舊,然后交所得稅時可以一次性作為成本費用扣除,借固定資產貸,銀行存款折舊時借管理費用等貸累計折舊
2020-06-30 15:09:49
同學你好,分錄如下: 借:管理費用/制造費用 貸:應付職工薪酬 7000 借:應付職工薪酬 7000 貸:主營業務收入 應交費用-應交增值稅(銷項) 貸:主營業務成本 貸:存貨
2022-01-11 16:11:56
借應收票據15000+1950=16950 貸主營業務收入15000 應交稅費應交增值稅銷項稅額15000*0.13=1950
2023-11-02 02:43:34
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