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送心意

麗麗劉老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-01-14 14:19

你好   未支付款項 為應付賬款

阿白 追問

2022-01-14 14:20

老師,麻煩你做一下分錄給我可以嗎?

阿白 追問

2022-01-14 14:21

老師我們還開了發票、麻煩銀行回單和發票,還有下次收到款的,分錄麻煩做一下謝謝

麗麗劉老師 解答

2022-01-14 14:21

付款時  預付不多情況是  用應付借方反映  借:應付賬款   1000  貸:  銀行存款            借:管理費用    3500   貸:  應付賬款 

阿白 追問

2022-01-14 14:23

沒看懂老師

麗麗劉老師 解答

2022-01-14 14:24

你是開票單位   什么類型的公司   金融還是非金融

阿白 追問

2022-01-14 14:24

我們是應收,不是應付

阿白 追問

2022-01-14 14:25

是我們開的發票出去,并不是開回來謝謝

麗麗劉老師 解答

2022-01-14 14:26

嗯   賬務處理   借:銀行存款  1000   貸:預收賬款   1000   借:預收賬款 3500   貸:其他業務收入  3500

阿白 追問

2022-01-14 14:27

老師,我不懂懂都覺得這筆分錄是錯的

麗麗劉老師 解答

2022-01-14 14:30

同學是有什么疑問嗎   開發票確認收入3500   預收1000      賬務邏輯難道有問題?

阿白 追問

2022-01-14 14:31

不是應收嗎?

阿白 追問

2022-01-14 14:31

為什么又是其他業務收入呢?明明睡主營業務收入

麗麗劉老師 解答

2022-01-14 14:32

用應收也是可以的  預收不多情況可以用應收     借:銀行存款  貸:應收賬款    借:應收賬款  貸:其他業務收入 

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你好 未支付款項 為應付賬款
2022-01-14 14:19:06
沒沒有支付的2500計應收賬款科目。
2022-01-14 14:27:30
借銀行存款1000、應收賬款2500貸主營業務收入3500
2022-01-14 14:00:46
你好,先計入預付賬款,
2020-03-25 14:36:28
你好,你們應該是按租賃費開發票。
2019-07-08 17:04:21
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