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送心意

大老師

職稱初級會計師,中級會計師

2022-02-11 13:38

你好,附表 2和主表對應下面有進項稅額轉出,你對應進去填寫就可以

張小寶 追問

2022-02-11 13:39

發票信息手機號錯誤,填哪列

大老師 解答

2022-02-11 13:40

您好同學,沒有明白您的意思

張小寶 追問

2022-02-11 13:40

發票我抵扣了,但是發現手機號錯誤了,我需要轉出,填附表二,第幾行,這個情況

大老師 解答

2022-02-11 13:42

進項稅額轉出欄目

張小寶 追問

2022-02-11 13:44

填第幾行這個情況

大老師 解答

2022-02-11 13:45

你好,根據你的描述填在23b行

張小寶 追問

2022-02-11 13:53

20行什么情況下填寫

大老師 解答

2022-02-11 13:54

收到紅字發票時候填寫

張小寶 追問

2022-02-11 13:56

我是購買方,由于我抵扣,發票信息錯誤,我需要填寫紅字信息表,這種情況進項稅額轉出還是在23b填寫嗎

大老師 解答

2022-02-11 13:58

那就就在20行填了應該

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相關問題討論
你好,附表 2和主表對應下面有進項稅額轉出,你對應進去填寫就可以
2022-02-11 13:38:37
認證了不能抵扣的專票或者發票紅沖之前抵扣了的專票
2019-08-27 19:00:08
可以的
2018-12-30 08:24:39
是的,附表二第20行“紅字專用發票信息表注明的進項稅額
2021-12-08 20:15:34
附表2中有進項稅額轉出,你直接進去選擇看你們是哪種就可以
2019-12-06 17:44:02
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精選問題
  • 老師,我們四季度開的發票多,收入比較高,成本票太少

    可以 你在2025年暫估就可以的

  • 老師我們今年利息是合計4.21元,利潤表11月份沒有

    是的,10-12月沒有,那么本期數就是0

  • 老師麻煩問下,25年第四季報完增值稅后,有留底170,賬

    可全部結轉到未交增值稅,形成借方余額

  • 我們9月接手了公司a在醫院的業務。并把a在醫院的

    簽訂三方協議 協議中注明:你公司承接 a 公司在醫院的業務及庫存,醫院應支付 a 公司的 8 月貨款,由醫院直接支付給你公司,作為你公司接收庫存的對價。 賬務處理 接收 a 公司庫存時 借:庫存商品 貸:應付賬款 — 公司 a 收到醫院代付的 8 月貨款時 借:銀行存款 貸:應付賬款 — 公司 a 若貨款與庫存金額一致,結清往來 借:應付賬款 — 公司 a 貸:無(往來余額為 0) 發票與稅務注意事項 8 月業務屬于 a 公司,發票應由 a 公司開具給醫院,你公司僅代收代付,不涉及開票和計稅。 若 a 公司未開具發票,需督促 a 公司補開,避免醫院進項稅抵扣問題。

  • 你好老師 我想問一下 全部都是異地交稅3%簡易計

    異地已預繳的 3% 簡易計稅稅款,在增值稅申報頁面仍會顯示應納稅額(如當前的 92,376.70 元),但需在申報表的 “預繳稅額” 欄次填寫已預繳的金額,最終本期應補(退)稅費會自動扣減預繳額(若已足額預繳,補稅金額會變為 0)。 當前頁面顯示的是 “應補稅費”,說明還未填報預繳數據 —— 需在增值稅申報表中找到 “預繳增值稅額” 相關欄次,錄入異地已繳的稅款,系統會自動抵減應補稅額。

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